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可不可以直接:借:应收账款1224贷:主营业务收入1224。增值税不用交,直接就寄到主营业务收入

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2025-12-11 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 11:26

不行的,增值税必须要体现出来的,季末不交转入营业外收入,不是体现在主营业务收入

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快账用户8211 追问 2025-12-11 11:27

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-12-11 11:32

是的,就是那样做的哈

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快账用户8211 追问 2025-12-11 11:35

有些说是借:应交税费-应交增值税 科目呢

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齐红老师 解答 2025-12-11 11:38

按我说的做没错哈,方便些

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快账用户8211 追问 2025-12-11 11:59

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-11 12:00

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户8211 追问 2025-12-11 12:01

应交税费-未缴增值税是贷方余额吗?

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齐红老师 解答 2025-12-11 12:02

是的,计提的时候是贷方

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不可以 因为你申报增值税的销售额和所得税的销售额需要一致的,你申报增值税的时候用不含税的金额申报,你这样做的话,这是加税合计都填写了所得税的申报表里面的营业收入。
2023-04-16
您好。这样处理分录借。应收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2022-05-18
同学,你好 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税(减免税额)  借:应交税费-应交增值税(减免税额)  贷:营业外收入
2024-06-03
你好 可以是相同分录,金额负数 也可以是相反分录,金额正数 这两种方式都是可以的
2022-05-18
你好,过下应收维拉好查账往来单位,你的分录也是可以的
2025-09-30
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