
老师您好,我们去年卖了一块地,没开票,申报了未开票收入,增值税、土地增值税、企业所得税都交了。今年才开了发票,请问我现在的增值税申报表,是不是在未开票收入那里填负数即可?
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
请问下不征收企业所得税的股息、红利,在填写所得税申报表的时候是吧这部分收入填写到第五行不征税收入里面么
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
你好,老师,我想问一下,小规模申报企业所得税的营业收入是不含税,那免征增值税那部分收入在营业收入是不
建筑业清包工开具3%的发票给业主,进项可以抵扣吗?
运抵国:中国,指运港:中国境内,能退税吗
一个员工没有在自然人扣缴端做离职报送的话,还能在另一家公司的扣缴端申报个税吗
公司本月开出去的增值税专用发票可以在下个月计入收入吗?销项税可以在下个月才在电子税务局里申报吗?
老师你好!购买的车险费怎样做分录,购置税有什么分录,老师指指导一下
价是91000 税是9000 合计是10万 我算契税3%按91000来算 对吗
预支遣散费,还能造工资和买社保吗?能多久?有时间限制吗?
老师好 我想问一个问题 就是国际税收的常设代表机构的经费支出,适用核定征收里面的“其他费用”写着:为总机构从中国境内购买样品所支付的样品费和运输费用,这个我不懂为什么是可以作为经费支出?这个不是我们替总机构买的吗?怎么这个会是我们的费用?这个不应该是 我们的存货然后我们再卖给境外的总机构吗?这里想不通。
公司租的酒店给员工做宿舍, 每个月2300元 ,酒店开了发票,我公司可以每个月用现金支付酒店租金吗?
老师你好,我们公司有旅游业务,想享受差额征税需要办旅行社经营许可证吗