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老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?

2023-03-02 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 20:18

对的,是的,免税收入里面 账上做了收入的。次月申报 你看一下你什么时间确认收入,这个和进项发票没有关系的。

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快账用户1692 追问 2023-03-02 20:21

银行收到货款的那个月,次月报税的时候就需要申报免税收入吗?

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:23

你好,你开出口的发票吗?如果不开的话,可以这么做。

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:23

反正你不耽误申请退税就行。

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快账用户1692 追问 2023-03-02 20:40

正常都开发票吗?外贸出口没开发票呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:45

你好,开不开看你当地税务局的要求,因为有些地方他申请出口退税的时候需要提供发票。

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相关问题讨论
对的,是的,免税收入里面 账上做了收入的。次月申报 你看一下你什么时间确认收入,这个和进项发票没有关系的。
2023-03-02
你好1; 你们是利润表做月报的话; 利润表的金额本期数据就是  5月的金额的 ;你是出口退税单业务是吗  
2023-06-15
你好;    是的。  有的地方税务局会要求开票 。   不要求就不开票 报无票收入即可 。  你是一般纳税人按6%缴纳做账的  。 选择服务栏次 6% 未开具发票栏次去报  
2022-03-17
您好,借:应收账款15405.94,贷:主营业务收入13633.58,应交税金-应交增值税(销项税额)1772.36借:库存商品33185.84,应交税金-应交增值税(进项税额)4314.16,贷:应付账款37500,进项大于销项不纳税,不用交税,正常申报即可
2022-04-08
对的是的,是这么做的
2023-06-04
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