当月开票只能做到当月的收入哈,

10公司开具了一张一般计税的增值税专票(9%),当月其他增值税专票开具的都是一般计税(3%)的,公司的进项日常费用居多,次月申报增值税的时候就没有做进项税抵扣,那现在申报11月增值税还可以做进项抵扣吗?
我方开具的电子普票,忘记做进帐里确认收入了,税务申报缴纳增值税,是对的,帐可以做到下个月吗
做5月份的账,发现有一笔无票收入,可是5月份增值税已经申报划款,可以下个月在申报吗,那本月这个无票收入怎么做账?
前几个月有一张销项发票未做收入,本月补做收入,增值税可以在本月补充申报吗
前几个月有一张销项发票未做收入,本月补做收入,增值税可以在本月补充申报吗
公司本月开具的增值税专用发票可以在下个月做收入吗?在电子税务局申报销项税可以跟做账时间一致在下月进行申报吗?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?增值税应该谁啦承担?
你好老师,财务报表出来应交税款是负数,是怎么回事?
老师,你好,请问我们实际货物比如是双针轮廓仪,对方客户需要开全自动螺纹测量仪,跟实际业务不符怎么办
老师,请问投资公司向银行支付的保证金账户金额怎么做账?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?
老师,建筑公司,分公司的、其他应付款-分公司负责人科目金额1千万,如果这个钱以后不支付给负责人了,我应该怎么将这个金额转出去?
老师咨询一下,正常个税申报是12月申报11月发放的工资,就是10月份的工资。进公司很乱,就12月份申报11月份工资,就是申报11月份的计提工资,因为11月份的工资是12月15号才发。申报是在每个月15号前面。现在想改正,怎么改
老师,我要报11月份的增值税,直接在电税局填写销项以及进项吗?进项税额需不需要在电税局上勾选认证?
提供软件技术服务收入计入主营业务收入里服务收入还是研发收入呀
这个月没有收到货款也不可以错月吗?
不能,开票必须要交增值税的