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老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销

2025-12-11 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 13:18

您好,这个要录了期初才能冲,没录你就不好冲了

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齐红老师 解答 2025-12-11 13:19

你可以补做分录 ,再做收到的分录

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快账用户7677 追问 2025-12-11 13:32

以前都报完税了

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齐红老师 解答 2025-12-11 13:34

你看其他应收款有没有金额,冲这个,会好些

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快账用户7677 追问 2025-12-11 13:41

什么意没明白

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齐红老师 解答 2025-12-11 13:44

如果其他应收款挂了余额,冲这个好些

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相关问题讨论
您好,这个要录了期初才能冲,没录你就不好冲了
2025-12-11
先补记建账前未入账的收入若建账前收入未确认,需先补做收入分录(区分纳税身份): 一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 小规模纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 冲销应收账款用建账后收到的银行回款冲抵,分录:借:应收账款(红字,冲回原建账时的分录)贷:银行存款(红字)再按正确逻辑做:借:银行存款贷:应收账款 若已确认过建账前收入,直接用银行回款做借:银行存款 贷:应收账款即可冲销,无需额外操作
2025-12-11
先补记建账前收入(区分一般 / 小规模纳税人,出口业务需关联退税科目),补记后应收账款自动轧平;若跨期需用 “以前年度损益调整”,同时需补报对应税款并附业务佐证材料。
2025-12-11
你好,这个没错的,应收账款全部转到预收账款了
2022-08-24
你好,只需要红冲关于a公司的就可以。
2022-05-05
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