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只写了分录,借:管理费用 业务招待费 贷:库存现金,因为是小企业,只有3个人的公司,汇算时调增,交了所得税,其实就是老板请吃饭了

2026-04-15 21:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-15 21:58

您好,您业务理解我看是对的,您的疑问是什么

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您好,您业务理解我看是对的,您的疑问是什么
2026-04-15
你22年补缴。是计入22年所得税费用的,这个相当于确认在22年,22年按账面数据出具报表就可以
2022-04-14
你好,这个原材料结转了主营业务成本吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,结转了多少成本,没有发票的都在这里面填写,没有结转成本的不用。
2023-03-22
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
同学稍等,老师看看。
2025-02-06
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