那么转入营业外支出

老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?是账面上借方余额,不平要怎么做这个分录?
应交税额— 个人所得税贷方有余额,多扣员工的了,这笔钱也不可能给员工退了,怎么做账务处理呢
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
年底应交税费-个人所得税借方余额84.17元,不知道是哪里的原因多扣了,要调平账怎么做分录
今天做账发现,应缴税费-应交个人所得税借方有余额,找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录,支付工资的时候 贷方的分录没有做 ,前面已经结账 我这个月要怎么调呢?
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
以前开的劳务费-净水设备维保费,现在应该怎么选纳税编码
夫妻两开的公司出去旅游的发票可以入账吗
老师好,请问公司的车,想卖掉,怎么交税呢
报25年工商年报填担保的,24年开始,25年12.23日就结束了,这样的需要填25年工商年报吗
如果是因为在做工资表的时候多算了员工的个税,导致与在做个税申报缴款时有差额呢
那个是多交了才是借方,多计扣个税是在贷方