你好 ; 你是多扣了员工的; 不退了; 你做 ;借应交税费-应交个人所得税贷营业外收入
应交税额— 个人所得税贷方有余额,多扣员工的了,这笔钱也不可能给员工退了,怎么做账务处理呢
基本工资多发给员工了,但是前期有多从工资中代扣出来的个人所得税。目前应交税费-个人所得税贷方有余额,想用多出的个税冲减多付工资,怎么做分录?
基本工资多发给员工了,但是前期有多从工资中代扣出来的个人所得税。目前科目余额表应交税费一个人所得税贷方有余额,想用多出的个税冲减多付工资,怎么做分录?支付工资时怎么记?冲减完若个人所得税还有余额又该怎么记?
新年好老师,我单位应交税金-应交个人所得税贷方有45元余额,我想处理掉这个余额,怎么处理呢?这个余额的产生,是之前多计提了员工的个税是不?因为我才接手这家的账务,没人系统交接,太不清楚原因。谢谢老师。
老师好!年终会计科目应交税费~应交个人所得税期末贷方有一百多余额,原因是有些离职的员工多扣了,请问这个怎么平账?
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
老师,利润率怎么计算?
老师好,前面提过问题就是大宗贸易中实际到货数量和收取进项发票上的数量不一致,比如到货数量是44.94吨,采购发票是上的数量是45吨,,前面老师回答过说是按实际到货数量入库,要保留相关税务证明资料,如果我们没有任何证明材料的情况下,自制一个内部入库单行不行?或者补其他的啥凭证?请指点?