公司按3%开的发票吗?

咨询一下老师。假如一家小企业享受了税务的优惠,原本是3%的税点,但由于疫情税局优惠2个点也就是按销售额的1%计算就可以了。那么开具的发票写3%还是1%,还有开给客户的发票又怎么写税点
甲企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税。2021年2月取得含税销售收入20.6万元,开具了增值税专用发票;销售自己使用过的货车,取得不含税收入8万元。已知:征收率为3%,销售自己使用过的用品征收率减按2%执行。请计算该企业2月份应纳增值税
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
财政部 税务总局公告2023年第19号 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现将延续小规模纳税人增值税减免政策公告如下: 一、对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 老师麻烦你帮我讲解一下
请问小规模企业增值税3%减按1%征收,我计提税金的时候是按1%直接计提还是先按3%计算,中间差额2%计入营业外收入里?比如销售100万,第一种按1%计提税金为100万/1.01*0.01,还是第二种计提税金100万/1.03*0.01?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
财务内审什么呀老师谢谢
里面的#VALUE!怎么消除呀?我明明复制前面的格式怎么还会出现错误呀
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
是的,按3%开的普票
季末做 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
我是已经收到2%的退税,这个钱怎么做呢
借:银行存款 贷:营业外收入