需视同内销处理,原 0 税率发票需红冲后重开 13% 税率发票,同时按内销规则计算销项税额、抵扣对应进项并完成纳税申报。

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
请问老师,我公司有一笔出口业务,已开具销售发票,金额是15000美元,后期对方发现有质量不合格产品,给与我司产品扣款,我司也相应的开具了红字发票,冲减了出口销售收入,后面我申报出口退税时,先蓝字申报,再红字申报,但是在外管平台不需要做什么 调整哈,外观平台是有新增收款或者 延期收款时做,这种红字冲减的不需在外观平台操作哈
老师你好,我们公司因为操作错误,把免税劳务项目按6%税率开了发票出去,这种情况已经一年多了,现在想让校方把发票退回给我们红冲,但校方不同意退还,那我们后面产生的业务还能按免税项目开票吗?会不会涉及到前面开了正常纳税的发票被税局认为自行放弃免税政策,后期就不具备开免税票的条件了?
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
老师,一家公司要注销,已经出具了清税证明,然后资产负债表上的所有科目余额都清理完了,但是利润表上还有余额,是为什么呢?
朴老师,这个费用是直接从我们公司收入里面扣除的是吗?那我们收入总计有没有算这一笔的,
老师你好 我们公司做共享单车的业务 请问税率要开多少
你好老师,想问一下开票14万,进来成本24万,成本这么高,有啥风险
老师您好,请问外贸公司在国内采购货物收到的专票,本月已经勾选并用途确认了,这个采购专票怎么做分录啊?
老师,公司租用重庆这边个人的非住房房屋租金(用于办公),可以在房东个人出生地开发票给公司吗?
老师税务局开票额度100万是不含税的额度是吧。
建筑公司在施工中,因是在甲方厂区内,违反了甲方厂区内的制度,产生的罚款,可以入账吗?甲方只出具罚款单和收据。
老师,公积金账户里有不定额补缴,在哪里看明细,怎么做分录
老师有个员工休产假了,社保一半每个月转到公司,(公司承担一半,他自己承担一半,每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗? 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗?如果个税本期收入填0,后面个人部分该填填,但是账上应付职工薪酬工资不平,借方负数,正好是个人保险的差额