剩余的40,000是没有开发票吗?是的话未开具发票里面填写4万 这个5万总的销售额等于减免明细表里面的销售额。

在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
小规模纳税人,季度收入超过30万,增值税报税遇到问题。 比对内容:当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果:本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否诈确。
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额348590.10的2%,请确认填写是否正确。
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
商贸批发行业的税负是多少
A公司属于免税行业一般纳税人,本期,应税收入为2万,免税收入为5万,增值税申报表附列表。一,第18行开具其他发票数据自动带出为1万,请问未开具发票列填多少?这两个总的销售额是否等于增值税减免申报表的免征增值税项目销售额?
老师好,建筑公司收到免税的树苗发票,已经抵扣了,会不会有风险,要不要做进项税额转出呢
我们是物业公司,开发商把铺面租给我们物业公司代为管理,当物业公司把商铺出租给业主,平时收的租金收入都已经交相关税费了,年底了,还需要涉及什么税金呢?印花税物业公司要交吗?
乙是甲的债权人,丙(我公司)是乙的债权人,所以最终三方协议是,甲还丙的钱,但是这个实际问题是乙和丙在实际不存在债权债务关系,现在这笔钱要从甲打到我们公司,我这该咋处理?都没有账,来了一笔钱,既成事实,我也退不回去,咋样处理尽可能降低风险
老师,请问代账会计做账时把很多成本和进项(应交税费显示的负数十几万)提前入了成本,现在出来的报表显示的是资不抵债,亏本很多!现在要银行贷款,银行要求把资产负债率调到不超过70%,这个怎么调,从哪里入手,是把多入账的成本调出来吗?
属于个人代开建筑行业的劳务费发票是哪种情况?
我司为物流公司,与多个同行公司共同建立一个加油站,持股10%,股东单位也是加油站股东,因前期股东单位代我司支付了无票费用,现在打算以服务费的名义支付给加油站公司,如加油站收取其他公司的服务费价格均为一毛一升,我司价格按四毛收取,是否可行?
预付卡开了普票免税的,只能用于做账不能税前扣除吗,怎样才能税前扣除呢,重新换开吗还是等消费完再开票
老师,我们公司对公户还没有开好,然后现在公司要打采购款,我们可以用老板的个人账户对公付吗?会不会影响我们公司老板的个人账户呢?还是最好私对私打呢