生产企业的可以的

老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
老师,企业第一次做出口退税,上个月全部出口,出口税额7万,进项税额6万,这个6万在主表的期末留抵税额里面是不是不能退出来?到下斯最留底税用?
老师,我们本月第一次出口退税,上个月就开了一张出口发票金额57万,这次勾选进项票的税额是6万,在申报增值税的时候期末留抵税额是6万,那这个能退下来吗
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
郭老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,得在多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
退税率为0的是要交税吗
像供应商采购一种药品,规格12袋/盒,买了6000盒,因为我们卖给我们客户是组套成12袋*6盒/套卖,所以供应商就是组套成12袋*6盒/套发货给我们,我们也是按1000套验收入库。因为供应商提供的随货同行单规格还是12袋/盒,数量6000,所以发票也是开12袋/盒,数量6000,请问这样合规吗
老师,一般纳税人的税务事项通知书从哪里打印?证明自己公司是一般纳税的
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
现在小微企业,企税税率是多少?
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
老师,对方公司打进来2500万,我们打回去1500万,然后他们有开个云信,这样的话我们要打1000万回去才能平账,然后我发现去年有个云信流转单1000万,这个要不要算进去呀,这个算进去的话就平账了
我的是生产企业,那增值税表里在期末留底我以为会结转到下个属期为上期留抵税额,不是这么理解的吗?
不是这么理解的,申请退税了 不会留着以后抵扣的
怎么知道我申请退税了?在哪里显示呢?
你申报了增值税之后再去申报出口退税电子数据里面就有啊,我要办税出口退税管理里面免抵退申报
申报出口退税之后,下一个月主表里增值税15行里面会显示,然后期末留底20行里面会给你减去这个的
免抵退税申报表我申报了,那退税的金额具体看哪一个表哪一栏我是这个意思,因为第一次申报,我以为看增值税主表
增值税主表15行写了,给你写了,你看一下可以吗?
这次没有给我写啊,就在期末留底里面有个税额就是这次勾选进项的税额
下个月不是吗 你这个月就退吗 你才申报了 也不可能给你退税还让你留底的
主表15行是不是要手动填写出口额的7万,然后勾选的进项税额6万,取小的按6万退呢?
你好 自动的 退多少 看你出口退税申报表 应退税额
你刚刚的是什么意思?上个月我开的出口发票这个月申报不是这个月退还要到下个月申报退?
这个月申请退税 下个月增值税主表15行显示啊 不都是先申报增值税 再申请出口退税 你申报增值税不知道这个月需要退税的金额 所以这个月15行不显示
那到下个月的话显示到15行的是这次的留底税6万,还是对应的57万的出口发票应退的7万呢
你这个月申报了出口退税,应退税额是多少?你先说一下这个可以吗?我不知道你应该退多少 算不出来 你需要回复
这个申请表里面有 18就是
这个申报表里面18是6万,但是我一直理解的就是应该是在增值税申报表里面退税额是6万,我申报的时候一个负数出来不就是我要退的钱吗?
你好,就是退6万 申报表里面哪里出现负数?
申报表里面没负数,以前申报汇算清缴如果有退税在申报的时候金额会是负数啊我是这个意思
你好,汇算清缴是企业所得税, 出口退税没有这一个不一样