生产企业的可以的

老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,企业第一次做出口退税,上个月全部出口,出口税额7万,进项税额6万,这个6万在主表的期末留抵税额里面是不是不能退出来?到下斯最留底税用?
老师,我们本月第一次出口退税,上个月就开了一张出口发票金额57万,这次勾选进项票的税额是6万,在申报增值税的时候期末留抵税额是6万,那这个能退下来吗
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
企业是生产型一般纳税人,有内销和外销的,第一次出口货物,报关单出口退税联日期是10月29日,在11月27日开具出口普通发票,想退税应该在什么时候认证进项发票,怎样计算金额才能有税退,还有进项留抵税额金额大于出口发票税额金额,抵完了出口发票税额金额剩下的进项留抵税额怎样处理,可以留在下一次出口退税再抵扣退税吗?
印花税发票数量怎么填写?是填写开具的和取得的发票总和吗
老师附加税是根据什么来计提的?
老师您好!更改了一下报表,税管员那边提示的这个是什么意思
购买公司产品组织客户旅游所产生的餐费住宿费应计入什么费用
老师劳务公司给我们公司提供的工资表,我们代发,表头写哪个公司的工资表
老师,我们需要支付一笔汽车租赁费,一年35000元,从2013年至2024年共计11年,共计385000元,这个如果去税务局开票,税金怎么计算?
贸易公司,进项票,开不进来,销项已经开出去了,是暂估,还是负库存出库
收到劳务维修费发票需要交印花税吗,按什么交印花税
超市如果有收外租区的租金,那这部分的印花税-租赁合同的申报计税金额是多少;还有一个就是如果支付房东房租,是否需要缴纳印花税
老师,你好,就是企业所得税的第一行和第二行,应付职工薪酬的,包不包 社保单位部份在内
我的是生产企业,那增值税表里在期末留底我以为会结转到下个属期为上期留抵税额,不是这么理解的吗?
不是这么理解的,申请退税了 不会留着以后抵扣的
怎么知道我申请退税了?在哪里显示呢?
你申报了增值税之后再去申报出口退税电子数据里面就有啊,我要办税出口退税管理里面免抵退申报
申报出口退税之后,下一个月主表里增值税15行里面会显示,然后期末留底20行里面会给你减去这个的
免抵退税申报表我申报了,那退税的金额具体看哪一个表哪一栏我是这个意思,因为第一次申报,我以为看增值税主表
增值税主表15行写了,给你写了,你看一下可以吗?
这次没有给我写啊,就在期末留底里面有个税额就是这次勾选进项的税额
下个月不是吗 你这个月就退吗 你才申报了 也不可能给你退税还让你留底的
主表15行是不是要手动填写出口额的7万,然后勾选的进项税额6万,取小的按6万退呢?
你好 自动的 退多少 看你出口退税申报表 应退税额
你刚刚的是什么意思?上个月我开的出口发票这个月申报不是这个月退还要到下个月申报退?
这个月申请退税 下个月增值税主表15行显示啊 不都是先申报增值税 再申请出口退税 你申报增值税不知道这个月需要退税的金额 所以这个月15行不显示
那到下个月的话显示到15行的是这次的留底税6万,还是对应的57万的出口发票应退的7万呢
你这个月申报了出口退税,应退税额是多少?你先说一下这个可以吗?我不知道你应该退多少 算不出来 你需要回复
这个申请表里面有 18就是
这个申报表里面18是6万,但是我一直理解的就是应该是在增值税申报表里面退税额是6万,我申报的时候一个负数出来不就是我要退的钱吗?
你好,就是退6万 申报表里面哪里出现负数?
申报表里面没负数,以前申报汇算清缴如果有退税在申报的时候金额会是负数啊我是这个意思
你好,汇算清缴是企业所得税, 出口退税没有这一个不一样