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老师,之前月份少计提了个税就直接发放和交税了,导致现在应交税费-个税是借方了,我怎么做分录调过来呢

2025-12-12 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 08:48

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应交税费、个税

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快账用户6157 追问 2025-12-12 09:34

老师,这个少计提的金额是倒挤的金额,这样可以吗?还要每个月去对吗?牵扯好几年的

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齐红老师 解答 2025-12-12 09:35

可以的,一块计提上就可以了

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快账用户6157 追问 2025-12-12 09:37

应交税费-个税的贷方余额是不是当月计提还没缴纳的金额才是正确的呢?

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齐红老师 解答 2025-12-12 09:38

对的是的,是这个意思

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借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应交税费、个税
2025-12-12
你好,根据你的描述,现在的分录是 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:应交税费
2024-12-07
借应交税费个税,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数
2022-08-26
这个可以按期末余额来结转的
2022-06-15
你好,是一般纳税人还是小规模的?
2024-07-09
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