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老师我们劳务分包单位给我们发票12月未开具完,业务已经真实发生,是不是可以正常做账务处理,汇算清缴前把发票让开回来就行

2025-12-12 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-12 09:14

是的,就那样操作就行

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是的,就那样操作就行
2025-12-12
您好亲,正常计提折旧扣除就行,就和直接缴费给社保是一样的,从应付职工薪酬里扣除
2025-05-17
你好,同学。 1.您作为分包款,要预交的,根据您的合同金额预交 2.不存在重复预交的问题,在22年的政策是小规模是免预交的。 3.比如整体项目100万,分包50万,总包是按50万预交,分包按50万预交的
2023-01-07
可以更正汇算清缴纳税调减
2025-05-07
对的是的,是这么做的。
2025-01-07
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