是的,就是那样子的哈

老师,您好,除了公司购汽车,抵扣发票联金额可以抵扣企业所得税,就不能抵扣增值税了是吗?还有哪些发票抵扣联是可以抵扣企业所得税的呢?
一般纳税人简易征收,还是可以取得进项是吧,就是不能抵扣,但是可以入账抵减企业所得税,然后进项是要普票还是专票呢,专票不抵扣的话怎么处理账务,进项税额转出吗
增值税专票可以抵扣进项税,企业所得税,成本还可以抵扣什么
老师,申报抵扣其中一部分进项专票,还留有一些不抵扣,那么留着不抵扣的专票,可以作为所属期的营业成本申报企业所得税吗?还是只有抵扣的那些才能作为当期成本?
请问老师,如果2022年3月开的成本票可以做为2021年的成本票抵扣企业所得额吗?
摊销时时按价税合计金额除12月,还是按不含税价除
老师,请问抵扣过的专票是不是还可以做成本票抵减企业所得税?
老师,请问水保费怎么申报了?
老师你好,我公司今天跟另一个公司无息借款,用于工地工人发放工资,工程款可能12月31日前不能到账,只能26年归还,您说有什么风险?
给其他公司开发小程序 可以只开发票不签合同吗 他们合同发票都没要
租赁车辆,入账本月需要摊销么
老师,残保金是前面5年免的是吗?
医保的大额部分是单位还是员工承担?
去年报销销售费用-差旅多做了金额1000,今年怎么红冲怎么账务处理
法人贷款买车,车是公司的,相当于公司借法人钱去还车贷,那相关的利息是贷款机构开给法人个人?那法人个人和公司还要签借款合同,法人个人开给公司发票的时候是不是还要交税啥的,那可不可以就是说把税约定成公司借法人钱的利息,做过的老师来