对的,是的,是这么做的。
请问老师,企业没多少业务,有点进项票,也卖了点货有了一些销项票,月底了销项票多,要交增值税,这时候又来了一批专票运输票据的税可以抵扣增值税吗?这时候费用是不是增多了,所得税也可以抵扣点?
老师,我有点迷糊,如果一般纳税人拿到增值税专用发票进项票,那是可以抵扣增值税,做分录的时候计入成本,这样企业所得税也会减少吗?
老师请问,拿回来的专票可以抵扣增值税,同时也是成本,利润会减少,所得税也会少缴 是吗
老师,我们收到成本类专用发票,总额100万,税费是56603元,不含税价943397元,是不是943397可以做主营业务成本,降低利润,减少所得税,56603元可以用来抵扣销项税呢
老师好, 专用发票可以抵扣,会导致少缴纳增值税,但是会少缴纳企业所得税吗
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
就是专票即可以抵扣增值税也可以抵扣所得税 普票只能抵扣所得税 是吗
好,对的,是的,是这么做的。
那抵扣的所得税就是按不含税的金额算 是吗
专票按照发票的不含税金额来 普通发票的是价税合计
那老师有些我们劳务分包给个人的工程 他们没办法开票怎么办
没发票正常做账,但是没法抵扣所得税的
就意味着我们要多交所得税
这种有什么解决办法吗
你好,对的,是的,你有他的身份证吗?你们可以单位承担税款去给他开出来。
是去税务局代开吗?开劳务发票?
对的,是的,是这么做的
大类是劳务还是建筑服务
你们是建筑企业吗?如果是的话,建筑服务。
是建筑企业
税收编码选择建筑服务就可以的。
可是劳务发票的大类不是劳务吗 可以开成建筑服务?
不是劳务,属于建筑服务。
税收编码、建筑服务、商品名字、建筑劳务
好 懂了 谢谢老师
今天一整天都是老师再给我答疑解惑 非常感谢老师
不用客气,工作愉快。