小企业按 1% 征收率享受增值税减免(实际免缴)时,开票产生的 1% 税点需先计入应交税费,再结转至其他收益(或营业外收入),不能长期挂账,具体分录分两步即可完成结转。 详细分录及操作说明 开票时确认收入和税额假设当月开具含税收入 10100 元的发票(不含税收入 10000 元,税额 100 元,按 1% 征收率计算),分录为:借:银行存款 / 应收账款 10100贷:主营业务收入 10000应交税费 — 应交增值税 100 期末结转减免的增值税因享受免税政策无需实际缴纳,需将应交的 100 元税额结转至收益类科目,分录为:借:应交税费 — 应交增值税 100贷:其他收益 100(执行小企业会计准则的企业也可计入营业外收入)

老师 请问小微企业 每个月开的普票增值税是月底结转还是到季末结转呢是直接结转到营业外收入还是通过应交增值税-未交增值税呢?
老师,请问一般纳税人在结转增值税的时候的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税。。那么借方科目下月交税也不能抵消,就一直挂在账上?
你好老师,申报表上面的进项税转出我怎么平分录,我结转未交增值税的时候分录是这样,借:应交税费-应交增值税-销项17490.38 借:应交税费-应交增值税-进项税转出7297.82 贷:应交税费-未交增值税24788.2 现在进项税转出一直在期末余额借方挂着,我不知道怎么冲,转出的进项税是开的红字发票
老师 你好 请问下 小规模企业2月份开的普通发票税率选择的是1%,现在3月份有客户需要3个点的普票,在开具时提醒是否要放弃税收优惠,想问下是不是现在开了3个点的税率,以后以及在申报增值税的时候是不是就不在享受1个点的税收优惠了。
老师,我们刚成立的企业是小规模纳税人,现在小规模是有优惠按1%交增值税,该怎么开票呢,税率按1%还是3%开呢? 这个优惠,申报时该怎么填报表呢
老师,以前年度已抵扣的进项票,今年税务局要求进项税额转出,一般纳税人,是小企业会计准则,这个事情账务处理分录应该怎么写啊,完整的分录
怎么让资产负债率降下来?
老师,请问一下,资产负债表的资产总额能是负数的嘛?还是要正常的呢?
电商企业。产品是自己生产的,生产的这家单位可以给下面的商贸公司开票吗?有多家商贸公司
老师好,请问交增值税、城建税、印花税等会计分录
年收入总额500万,政府返还9.5万。税负核算,是否划算。请列出公式+情况说明。
公司出口几件样品,没有报关,客户美元也打过来了。直接做无票收入么?还是最好把票开出来。
老师物业公司停车费税率开错了现在进行调整了,会计分录怎么写
请问销售农产品一般人,凭票抵扣企业,只能抵扣专用发票进项税额吗?养殖户开具的自产农产品销售普票可以抵扣进项税吗
老师好,12月份发现今年之前月份的账有错误,直接反结账回去改账比较好,还是红冲再做正确的账比较好呢