您好,可以的,汇算清缴前开发票进来

老师 12月份产生的成本20000,供货商当月不能开发票给我们,我们可以先暂估20000成本,等明年1月份供货商把发票开给我们以后,再冲减暂估吗?
老师好,去年12月份暂估入库了一些库存商品,今年2月份发票开回来了,那1月份先要红冲暂估入库的凭证,2月份开回来发票以后再正常入账吗?还是2月份直接红冲凭证再入账?
麻烦问下,我去年12月开的工程票出去,就是先开票后施工(2023年施工)去年月报的时候成本是暂估的,然后现在收到成本票了冲暂估成本是可以的吗?主要是2022年没有施工,不知道这种操作可以吗
老师,请问一下我现在12月份暂估成本,下个月再开票回来冲这个暂估可以吗?
老师,我去年12月份做的活动开了发票给客户,成本发票那些1月份才收到,我可以暂估或者纳入12月份的成本不
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
老师,那我12月不做暂估,直接做成本可以不
要先暂估,因为这个没有发票
老师,建筑行业的施工费怎么暂估做分录
你直接暂估成本就可以
老师,在本公司上班的人员离职后,现在又上班了。报个税时工业日期和离职日期需要改吗?还是将此人从非正常变为正常就行。
这个改成非正常就可以