咨询
Q

老师,我去年12月份做的活动开了发票给客户,成本发票那些1月份才收到,我可以暂估或者纳入12月份的成本不

2024-02-22 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 16:46

可以在12月暂估成本的哈

头像
快账用户4477 追问 2024-02-22 16:49

我反结账12月份,把1月份收到的票做回到12月分录也可以撒

头像
齐红老师 解答 2024-02-22 16:50

是的,可以的,没问题的,还没汇算

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以在12月暂估成本的哈
2024-02-22
同学您好,去年12月开发票能入在12月的账里的
2023-01-05
你好 对 这样处理对的 先做无票收入  1月再开
2022-01-17
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
您好,可以暂估 ,1月回票再把凭证红冲,做正确的 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款
2022-02-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×