你好,没问题,是可以这么做的

老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,请问一下我7-9月成本发票没收到,我现在做账暂估了成本,申报利润总额负数,10-12月要是没有收到发票,我就冲暂估,交税。这个可以吗?
老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?
老师,22年12月底暂估了一笔劳务费,1月份冲掉了这笔暂估,3月又继续暂估了这笔劳务费,,现在这笔暂估收不回来发票,汇算清缴这笔暂估需要调增吗?可以继续暂估,等到发票开过来再冲回可以吗?
老师,这个月的成本发票没回来,我可以先暂估这个月的成本,然后下个月收到下个月开出的成本发票,我在冲回,可以吗?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
成本不够,那我在12月份做工人工资每个人做50000可以吗?这样做会不会有风险呢?前面11个月都没做过工资
如果不是真实的肯定是存在一定风险
到时候税局会不会追究起来
不是真实的
你如果把这些人都申报了个税可能会稍微好一些
我就是在个税那里12月份每个人都申报50000,5-6个人会不会太多,我是想做费用,因为公司的成本确实是不够
你正常申报这么多,交个税的就没问题
不交个税
我算是当做补报工资可以吗?
但是你申报了就得需要交税呀
我看了一下,选择入职时间是1月份的是不是就可以不用交税了?
对,你要是这么操作的话就不用交个税
但是我实际确实是没有发这笔钱会不会有问题
问题肯定会有啊,这些人比如说会查到申报个税的会去投诉的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢
我去更正之前月份的个税的话应该是更正不了是吧?之前的月份的个税应该是没有办法在添加人员进去报个税了是吗?
对,之前的话我觉得你没必要再去更正
那我就是只能在12月份做进去了?
对,你只能是做到12月份的账里。