是,12月采购发票未到,销售发票已开出,可以先暂估成本
汇算前取得发票
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师,这个月的成本发票没回来,我可以先暂估这个月的成本,然后下个月收到下个月开出的成本发票,我在冲回,可以吗?
老师你好,12月采购发票未到,销售发票已开出,可以先暂估成本对不,这个暂估成本票回来有没有时间限制,谢谢老师
有张成本发票对方在12月份没有开过来了,我现在能暂估先入成本,等明年汇算清缴之前收到这张成本发票就可以吧!这个暂估的金额有大小限制吗?
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后介绍费转给个人,金额2000。这种情况需要什么附件?
公司买了一批废旧设备,对方要求,合同上写废旧设备,后面写张清单 是32台生产设备,旧了要卖掉,算是处置旧物吧,但对方要求按废旧设备开票,想问自己使用过的设备卖掉,可以按废旧设备开票么
老师,我问一下公共收益开票的话,直接开公共收益可以吗?小规模纳税人的话税率是3%ma?
老师一般纳税人的进销项的余额什么时候都不用互相结平吗
现在一个人能注册好几个一人有限公司,如果这人名下有几家一人有限责任公司是不是都要承担无限连带责任啊?
公司给寺庙捐赠的资金用于修理寺庙这部分支出如何做账务处理?税前扣除有什么规定?
你好老师,建筑公司的进项票的成本和进账税知道,需要算出销项不含税的收入和不含税成本的金额一样,怎么倒推出销售收入
金属铜原材料出口能退税吗
老师你好,我有进账发票8个点,我可以给客户开8个点税率的发票嘛,还是说要开13个点的发票
老师您好,现在想取消监事,但是监视占股,现在老板问可以通过减资达到这个目的嘛
老师,如果发票是明年9月份才到的话,现在就不能暂估对不
可以暂估,只是汇算时要调增
老师,汇算时调增后,后期到了票可以继续做成本对不
是,后期到了票可以继续做成本
老师,其实后期到的票就是暂估里的成本,如果后期再做成本的话,对应的销项明细是没有的,这个是不是也有风险
先做冲销成本,再做有票成本,下年汇算做调减
老师,没太看明白,汇算时调增,同时帐里就做冲暂估对不?上面你说的先做冲销成本是指?再做有票成本是?请老师再指点
汇算时调增时,账里不做处理
收到发票时,再冲暂估,再做有票分录
老师,汇算时调增的所有事项,帐里都不用做处理吗,比如暂估的未付款,挂的往来,到汇算的时候谈不妥,成无票支出了,这样的话就会冲一下暂估和往来,老师,这样可以吗
是的,调增时,账务不用处理,若要补交企业所得税,才要做补税的分
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