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老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提

2025-12-12 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 19:23

您好稍等我给您编辑

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齐红老师 解答 2025-12-12 19:26

借:应交税费——预交增值税 [预缴增值税金额] 应交税费——应交城建税 [城建税金额] 应交税费——应交教育费附加 [教育费附加金额] 应交税费——应交地方教育费附加 [地方教育费附加金额] 贷:银行存款 [合计金额]

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齐红老师 解答 2025-12-12 19:26

借:应交税费——未交增值税 [预缴增值税金额] 贷:应交税费——预交增值税 [预缴增值税金额]

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齐红老师 解答 2025-12-12 19:27

预缴附加税直接:借:税金及附加—城市维护建设税 税金及附加—教育费附加 税金及附加—地方教育附加 贷:应交税费—应交城市维护建设税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加

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齐红老师 解答 2025-12-12 19:27

您看看有疑问我再给您解释

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您好,您需要做什么时候的呢
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您好,因为您的分录错误
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你的所得税应该是冲减,不是计提,你税金及附加多了利润少了,690.26*12%*25%是冲减的所得税金额
2023-10-14
同学你好 这是工程项目异地预缴 预缴2个点的增值税就是800000/(1+9%)*2%=14678.90元 三个附加税,你就分别用增值税乘以7% 3% 2%
2023-12-12
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
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