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老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下

2025-12-13 13:18

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您好,您需要做什么时候的呢
2025-01-06
你的所得税应该是冲减,不是计提,你税金及附加多了利润少了,690.26*12%*25%是冲减的所得税金额
2023-10-14
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
同学你好 这是工程项目异地预缴 预缴2个点的增值税就是800000/(1+9%)*2%=14678.90元 三个附加税,你就分别用增值税乘以7% 3% 2%
2023-12-12
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