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6、9日,以现金支付广告费3000元。(3分)7、12日,发现11月份赊销给大地公司的产品存在质量问题,该批产品共50件,每件不含税售价为200元,成本为每件130元,在11月已确认收入,价税合计为11300元,款项尚未收到。经双方协商同意退货,红星公司已向税务机关申请开具红字增值税专用发票,商品已退回。(6分)8、16日,用银行存款支付业务招待费,取得的增值税专用发票注明价款5000元,增值税税额为300元。(3分)9、20日,领用一批外购材料用于集体福利,该批原材料的实际成本为30000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。(3分)10、22日,发生罚款支出8000元,以银行存款支付。(3分)11、24日,收到伟隆公司捐赠的设备一台,价值10000元。(3分)12、31日,计算本月应交的城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。(3分)13、31日,计算本月职工工资200000元,其中生产人员工资140000元,车间管理人员工资35000元,行政管理部门人员工资25000元。(4分)

2022-03-18 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-18 19:46

同学你好 6 借,销售费用 贷,库存现金 7 借,应收账款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项1300 借,主营业务成本6500 贷,库存商品6500 开出红字发票,做上面相反分录 8 借,管理费用5300 贷,争用过存款5300 9 借,应付职工薪酬33900 贷,原材料30000 贷,应交税费一应增一进项转出3900 10 借,营业外支出 贷,银行存款 11 借,固定资产 贷,营业外收入 12 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 贷,应交税费一应交教育附加 13 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 贷,应付职工薪酬

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同学你好 6 借,销售费用 贷,库存现金 7 借,应收账款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项1300 借,主营业务成本6500 贷,库存商品6500 开出红字发票,做上面相反分录 8 借,管理费用5300 贷,争用过存款5300 9 借,应付职工薪酬33900 贷,原材料30000 贷,应交税费一应增一进项转出3900 10 借,营业外支出 贷,银行存款 11 借,固定资产 贷,营业外收入 12 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 贷,应交税费一应交教育附加 13 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 贷,应付职工薪酬
2022-03-18
亲,哪个分录不会呢?
2024-01-22
你好 7 借,应收账款904000 贷,主营业务收入800000 贷,应交税费一应增销104000 8 借,主营业务成本600000 贷,库存商品600000 9 借,银行存款67800 贷,主营业务收入60000 贷,应交税费一应增销7800 10 借,销售费用340000 贷,银行存款340000 11 借,管理费用135000 贷,应付职工薪酬100000 贷,累计折旧35000 12 借,管理费用2000 贷,银行存款2000 13 借,管理费用5000 贷,银行存款5000 14 借,生产成本1000 借,制造费用500 借,管理费用200 贷,原材料1700 15 借,库存商品150000 贷,生产成本150000 16 借,库存现金2000 贷,银行存款2000 17 借,银行存款20000 贷,实收资本20000
2020-06-23
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-12-04
你好,同学,稍等回复您
2023-01-28
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