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老师,之前会计做账时,有的合同预收的账款计入合同负债的时候,把待转销项税分出来了,但是有的直接全部计入合同负债了。现在到年底了,需要把合同负债里的待转销项税区别出来,起个起一个凭证,我应该咋做呢,我一点不会,不知道怎么下手

2025-12-13 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-13 14:13

借合同负债 贷应交税费待转销项税额

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快账用户7275 追问 2025-12-13 14:14

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你现在给他调整一下的,借合同负债,贷应交税费,应交增值税销项。
2023-02-01
开健身发票最好按月消费之后开发票 消费多少开多少 开300不含税金额 一开始就开了发票就不能做待转销项税额的
2025-02-04
你好!你们具体是什么行业?赠送的条件是什么?消费时有限制吗?
2021-06-23
同学你好 在一个往来科目下面做就行了 一个单位只用一个往来科目
2021-05-28
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
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