同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师 一般纳税人采用简易征收的企业,无法抵扣进项税额,如果该企业收到增值税专用发票,是否需要发票认证再做进项转出?还是可以不做认证,直接按价税合计金额直接进入成本或者费用中?
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
问题1 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是签了3年只先付了为期3月物业管理费4830元,进项专票税额273.4元;一张是签了3年租赁房屋合同只先付了21546元租赁3个月的进项普票,税额是627.55元。(这2张票在1个合同里体现的)这个分录写什么合适? 问题2 购买空调5月23号已打款13300元,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,空调合同签了1个。不过买的空调安装不了,说是这月得加4500元换空调型号才能安装上。这个分录怎么写合适? 问题3 一个装修合同总额是72449元,不过这次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的钱合同里是显示竣工之后分2次支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元,没收到发票,但是装修合同发我了。这个需要怎么做合适?
老师,从合作社购入的苗木免税的票据需要抵扣的话,是不是适用9%,如果是1300元的金额,增值税进项税就是1300÷1.09,还是直接用1300×0.09呢?
我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\',这可以简易计税么
您好 老师 我给对方一次开一年的房屋租赁发票68万,做账可以按季度确认收入吗一个季度确认+7万的收入可以吗
工厂那边因为搞国补的事情变更了几回对接公司和账户了,现在不给变更成个体了,参加国补的公司只有保留,后期每年都有 100 万的存货成本票进来,老板又想省税,只交企业所得税,又想保留公司 我预计 收入 120 以内 成本 120×0.7=84 租费 20 工资 8 电费 2 利润 120-84-20-8-2=6 每年存货就还剩 16,长期以往,账上的存货会逐渐累积,有没有什么不会引起税务稽查,消化存货的办法
老师,我是个体户,卖电动车以及维修电动车的,我们之前都没有账,请问我自己要怎么建账,然后我们录凭证的账单是怎么制作的
您好 老师 我给对方一次开一年的房屋租赁发票68万,做账可以按季度确认收入吗一个季度确认+7万的收入可以吗
农林牧业行业免征房产税,有专门的法律条例吗
货代合同模版有吗?港杂费和国际端的运费货代用不同公司主体给我们开具可以吗?
老师您好!我公司签了一个800万元的合同,甲方银行转账付款480万元,剩余320万元个人名车车辆抵账到我们这边个人名下,车辆抵账320万也不给甲方开发票,有什么税务风险,需要出具什么证明或者签订什么协议?
简易计税和一般计税是按工程项目来看么?比如一个工程项目,要么简易计税,要么一般计税是么
企业所得税汇算清缴的调整表是按照科目余额的发生额来填吗。那个发生额是上年整年的发生额吗。