同学你好 (1)购入甲材料50000元,货款尚未支付, 借,在途物资50000 贷,应付账款50000 (2)上述材料验收入库; 借,原材料50000 贷,在途物资50000 (3)生产车间为生产产品领用甲材料30000元 借,生产成本30000 贷,原材料30000 (4)期末计算应付生产工人的工资20000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元; 借,生产成本20000 借,制造费用10000 借,管理费用10000 贷,应付职工薪酬40000 (5)当月提取设备累计折旧10000元(其中,机器设备折旧费和行政部门折旧费各5000元); 借,制造费用5000 借,管理费用5000 贷,累计折旧10000 (6)月末结转制造费用(假设企业只生产一种产品); 借,生产成本15000 贷,制造费用15000 (7)月末产品全部完工,结转入库产品的实际成本(假设无月初在产品); 借,库存商品65000 贷,生产成本65000 (8)当月销售产品500件,每件售价120元,货款已收到 借,银行存款60000 贷,主营业务收入60000 ;(9)结转已售产品实际成本,产品单位生产成本50元。 借,主营业务成本25000 贷,库存商品25000 (10)当月以银行存款支付广告费30000元。 借,销售费用30000 贷,银行存款30000

老师,员工发生的费用实际2000块,就是那种高德美团评论的,开不了发票,他找的替票2100,这种可以报销嘛,
朴老师,这个汇率的新规则,开发票用这个。那么收外汇,结汇用哪个汇率
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了