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老师你好,有个问题需要帮助,我们企业今年的本年利润一直是负数,就没有管过企业所得税,就11月因为有张进项票没来导致本年利润成正数了,我用不用作处理呀?

2025-12-14 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-14 14:49

您好,这个要他尽快开发票进来就可以,当年不是正数就行

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快账用户8815 追问 2025-12-14 14:54

收到,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-12-14 14:57

不客气,很高兴为你服务

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您好,这个要他尽快开发票进来就可以,当年不是正数就行
2025-12-14
您好,不正确,去年少了这个成本,要去更正申报去年所得税汇缴申报表,但这样退税也怕有风险,就把这个成本算在今年,冲回去年的那个分录,再做一下正确金额的分录,这个利润就在今年减少了,这个成本也利用上了
2023-11-19
您好。你好,那你实际有没有收入呢?
2023-04-17
不能随意虚假暂估费用的,那个属于虚假申报
2025-04-21
冲销暂估就是对去年的那笔记账分录红字填写,用以前年度损益调整科目,如果你的账面未分配利润期末-期初不等于净利润 证明你的报表勾契有问题,一般差额是以前年度损益调整,或者汇算清缴补交企业所得税导致的,如果不是这两个原因,大概率账有点问题
2022-04-27
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