你好,对你报税没有影响的。

我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
我们是销货方,上个月给对方开了5张发票,对方已抵扣,这个月对方给我门开了一张红字信息表,让我们把5张开红字发票,但是只有一张红字信息表,这样可以开出不?开5张还是开1张
老师你好就是我们是销售方然后我们本月有一张发票已经提交红字信息表但是红字发票还没有开出来,要等下月红字发票才能开出来。这个对报税有什么影响吗?
老师您好!我有一张2022年的发票要开红字,我是销售方,对方已抵扣,红字信息表已发过来了,我这边开红字的流程 能发我一下吗
老师这个是什么意思呢 我们是购买方 去年开出了红字信息表 销售方就一直没去确认开红票 这个月他准备开红票了 是不是我还需要重新开红字信息表呢 另外这个红字信息表 在他没有开具发票的时候 我是否能把这个红字信息表打印出来呢
技术服务合同发票是几个点
新公司个人所得税申报时,零申报是不是就是人员信息采集完后就,收入填写为零后,就开始申报了吧,为什么会申报失败呢?
朴老师,请问一下我司是广州外贸公司,做出口退税,如果变更地址了,变更到同个园区,会重新下户?
请问老师,甲单位从农户购买大闸蟹,然后包装出售。请问甲可以享受税务部门优惠政策。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
那就是对本月的报税金额会减掉这个红冲的金额吗。
不会的,你没有开负数发票。
那下个月开出负数发票这个报税的时候要怎么弄啊。
正数收入加上负数收入合计申报。
就是下个月的申报金额减去开的负数金额是吗?
对的是的,对的是的,对的是的。
好的谢谢老师
那下个月做凭证的时候是不是就是要做一笔红冲上月发票的这样的一张凭证。
对的,是的,是这么做的。