你好,对你报税没有影响的。

请问下老师 购买方开出红字信息表 我们作为销售方还未开出冲红发票 对次月报税时销项有什么影响吗
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
我是购买方,上个月开的红字信息表,销售方没有开红字发票,这个月我把红字信息表撤销了,但会计说还要交税,请问这是为什么?税不是销售方已经交了吗?
我们是销货方,上个月给对方开了5张发票,对方已抵扣,这个月对方给我门开了一张红字信息表,让我们把5张开红字发票,但是只有一张红字信息表,这样可以开出不?开5张还是开1张
老师你好就是我们是销售方然后我们本月有一张发票已经提交红字信息表但是红字发票还没有开出来,要等下月红字发票才能开出来。这个对报税有什么影响吗?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
那就是对本月的报税金额会减掉这个红冲的金额吗。
不会的,你没有开负数发票。
那下个月开出负数发票这个报税的时候要怎么弄啊。
正数收入加上负数收入合计申报。
就是下个月的申报金额减去开的负数金额是吗?
对的是的,对的是的,对的是的。
好的谢谢老师
那下个月做凭证的时候是不是就是要做一笔红冲上月发票的这样的一张凭证。
对的,是的,是这么做的。