您好,这个课程方面的要问下客服,是他们负责这块

实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师您好,想请教下暂估收入,成本的账务处理。我们公司类似中间公司,与上家签订的合同转分给下家去实施,年底基本都完工了,想暂估收入及成本一部分,具体的会计分录怎么做?如暂估不含税收入500万,销项60万,如暂估不含税成本400万,目前有部分可抵进项的发票,有部分管理费用的来票,有部分400万暂估成本里厂商的来票,均未付款,做分录时又该如何区别?麻烦详细解释,谢谢老师!
单位发生的成本,我们已经付钱了,也根据真实的资料暂估入库了,对方公司就是一直不提供发票,后面也不提供,那我企业所得税汇算清缴也调整了这部分成本,后期查账对于这边业务税务所会处罚我们?认为我们没有取得成本发票,我自己要怎么知道哪些没有来发票?
探讨一下:那些材料款,其实材料早已经来料,也已经领出去都用完了,但是呢,之前那几个财务一直都是做应付账款,贷银行存款这样。然后有小小暂估材料,领料完全靠自己心情做一个80%成本进来;所以,会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了,基本上是没有余额的;那就是这些不入账的发票,我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师你好,这是一个一般纳税人公司,主要经营的是从农户手中收购免税农产品然后通过分选包装后在网络平台上销售,请问成本应该如何结转?谢谢(假设采用的是加权平均法)
杀猪公司核定征收 核定应税所得率是多少,从哪里数据知道
出口货物走的快递,香港某公司发货的,报关单上有快递单号,但发货人是香港公司不是我们公司。这样影响退税吗
贴牌方需要票,想他们支付,然后包材供应商给他们开票。然后他们支付的这个钱,抵扣我们和他们之间的货款。这是不是有风险。现在还有另一个选项,品牌方来料 他们提供包装袋。我们只生产产品。到时候他们和包装袋厂商对接付款开票,我们跟他们开产品销售票
老师,公司申报个税个人11.12月份工资合计23020,怎么合理申报不交个税吗?
我是个体工商户,今年给客户开的发票项目名称全部开错了,今年一年的发票客户要求全部作废重开,怎么办
老师,个体工商户年审是工商年报吗?
工资9895.3发时给9895行不,把这0.03记借管理费用工资冲销
老师好,小规模公司往年利润出来都是4万左右,今年因老板总是跟小作坊或个人采购货物导致开不到货物成本票,今年的利润可能有10多万,多交所得税,税务会不会要写说明?
老师,咨询一下,公司是个体户查账征收,本月对公账上收款,全部都是收的自然人个人的款,未发货,本月收款是19万,全部做到预收账款里面的,是不是本月做账就结转销售成本,对吧