你好!你调整了就没什么问题了。
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
老师,请问下有公司拿我的身份证信息,做个税收入4409元,如果我申诉我没有在这家公司拿到工资,税务局会查吗,查到这么点钱也不会处罚吧,因为如果税务局处罚不大,我也就不愿意申诉了,万一我申诉了,对方公司知道了,对方公司也可以把我的个税收入4409元,修改凭证,不做成本,或者企业所得税汇算清缴调增,那我申诉没有意义了,我想税务局处罚他们公司,是不是应该企业所得税汇算清缴5月31日结束后在是申诉,对方公司就生米煮成熟饭了,改不了了我申诉才有意义呀
工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
单位发生的成本,我们已经付钱了,也根据真实的资料暂估入库了,对方公司就是一直不提供发票,后面也不提供,那我企业所得税汇算清缴也调整了这部分成本,后期查账对于这边业务税务所会处罚我们?认为我们没有取得成本发票,我自己要怎么知道哪些没有来发票?
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
后期过了两年成本票又来了,我怎么做账呢?还需要冲暂估呢?
您好!如果后面来了,要重新报年报
报什么年报?
你好!就是汇算清缴的报表
去找到那一年的报表再调整,然后再把税退回来?
你好!是的。就是这样
分录怎么写呢?我暂估的这些是不是必须自己记录好?
你好!你暂估的时候,借库存商品—暂估,贷应付账款等 看具体是对什么暂估
暂估的时候就根据真实的资料暂估就不用记录是嘛?
你好!也要记录。没有发票,你就可以暂估。因为实际也有发生了