可以暂时不开票,按未开票收入申报

请问CIF出口报关,报关单价是含了运费和保费的,那做来报关的合同和形式发票单价是不是要和报关单一致?还是合同和形式发票的用FOB价来做?
我这边进项开出来了,报关单开出来了,发现进项与报关单上不一致,我这边重新开具进项就可以是吗,开完了然后就可以开销项了,然后就可以做退税流程了是吗
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
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因销售人员未及时更改单价导致报关单金额低,现海关已结关为由不予改单,请问能拿旧的报关单申请出口退税吗?请问要怎么处理?
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老师,我想问一下,就是做工程项目劳务公司给开的劳务票。也就是包给他人做的工程项目,那我们公司就不用报这部分的个税吧?除了要合同和这个发票之外,我们还需要什么票据才合规呢?
老师你好,这是一个一般纳税人公司,主要经营的是从农户手中收购免税农产品然后通过分选包装后在网络平台上销售,请问成本应该如何结转?谢谢(假设采用的是加权平均法)
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出口货物走的快递,香港某公司发货的,报关单上有快递单号,但发货人是香港公司不是我们公司。这样影响退税吗