简易计税(小规模 / 一般纳税人符合清包工等条件):可差额抵减 32 万分包款; 一般计税:不可差额抵减,但合规专票可进项抵扣; 跨区域预缴:无论计税方式,预缴时均可扣除 32 万分包款算预缴税额。

老师,我方是建筑分包,现在又将其中一部分工程分包给另外一个建筑劳务公司,他们如果开来的“工程服务”发票,我方入什么科目里呢,这个费用实际包含了他们的人工以及材料费。
我公司跟甲方签订建筑安装服务合同。开给甲方发票为建筑安装工程服务。我公司把一部分建筑安装分包出去给乙方,付款时乙方开具建筑安装工程服务费发票给我公司。请问老师,我公司与乙方签订分包合同是否可行?乙方开具的发票我司是否能接收?
老师,我们建筑公司有个项目全额转包给人家了,为了不提现转包,跟分包签的两份合同,分包给我们开票分开开,好比20万工程款,分包开10万9%税率的建筑服务*工程服务,再开10万3%税率的建筑服务*劳务费给我们。这样感觉不太对
老师好,我公司是建筑公司,和甲方签订了建筑劳务分包合同,之前一直给甲方开具的3%包清工专票,但是最近签订了一份补充协议,甲方要求补充协议这部分给开6%的现代服务—劳务服务发票,请问是否合规
老师,我们是建筑企业,把一部分人工分包给外边的劳务公司了,对方给我开的发票是建筑服务*工程款,这个发票备注栏需要写“差额征税”这几个字吗?
个人报销采购的商品已经现金支付给员工,发票没到怎么写会计分录
老师,请问一下合伙企业的 老板工资可以像个体户那样年扣除6万的嘛
老师,怎么样区分一个费用支出是招待费还是贿赂?
老师,个税手续费返还,可以用来作为员工聚餐费用吗?
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
变更法人前有一笔存货,后来他自行留下了,我们接盘时,不知道这个事儿,后来过了几个月才看到,现在如何处理,就是这笔存货前法人已经留下了,
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
谢谢老师,请问申报表应该填在哪里
老师,我们开出的发票和收到的发票都是3%征收率的简易征收
你们是什么计税方法?
我们是一般纳税人,这个工程款是开的3%简易征收
一般纳税人 报表名称 填写栏次 填写内容 《增值税及附加税费申报表附列资料(三)》 第 6 行 “3% 征收率的项目” 对应列次 第 1 列填项目含税销售额,第 3 列填 32 万分包款(含税),第 5 列填本期实际扣除的 32 万分包款 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》 第 12 行 “3% 征收率的服务、不动产和无形资产” 对应列次 填项目销售额,同时在第 12 列填 32 万分包款的实际扣除金额 《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》主表 第 5 行 “按简易办法计税销售额”、第 21 行 “简易计税办法计算的应纳税额” 第 5 行填扣除前的不含税销售额,第 21 行填扣除分包款后计算的应纳税额;若有预缴税额,填入第 28 行 “①分次预缴税额” 小规模纳税人 报表名称 填写栏次 填写内容 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》 第 10 栏 “本期发生额”、第 13 栏 “全部含税收入(适用 5% 征收率)” 第 10 栏填 32 万分包款;第 13 栏填 66 万多的含税收入 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表 第 4 行 “(二)应征增值税不含税销售额(5% 征收率)” 等对应列次
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢