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我们公司目前欠客户的票10几万,先在对方公司财务没问我们要我们先欠着可以吗,或者我们能有什么好的方式处理

2025-12-15 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-15 13:42

同学,你好
可以先欠着

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借财务费用贷应付利息,这个发票不允许抵扣的,在勾选平台选择不抵扣勾选就可以。
2021-08-13
同学你好,这种情况不能让账一直挂着,需要积极采取措施进行处理,以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。 你可以和对方沟通,整理与该公司相关的所有业务往来凭证,包括以前的付款记录(如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等),查找能够证明已经付款但未入账的证据。 检查与对方公司的合同、对账单等文件,确认业务往来的实际情况和款项支付情况。 然后,联系对方公司的财务人员或相关负责人,说明目前发现的问题,要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。
2024-09-09
您好,是可以的,有对方不开发票风险,不清楚。需要慎重
2022-05-24
您好,这个不用模板,就是把他们下的订单(对应我们的销售单)和我们开票的明细一一对应税务就可以了
2024-12-25
同学你好,可以这样操作的。
2023-11-17
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