同学,你好
?填附表一?:将红冲发票的销售额和税额(按3%计算)以负数填在《附列资料(一)》第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应列次。
?填减免表?:在《增值税减免税申报明细表》减税项目中,选择“0001129924”代码,按红冲发票销售额的1%计算减税额,以负数填列。
?填主表?:系统自动生成主表数据,第5栏“按简易办法计税销售额”、第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”、第23栏“应纳税额减征额”和第24栏“应纳税额合计”均会体现红冲影响。

老师,我们公司11月份开了230万的发票,交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税,申报表怎么填写呢?
10月份开的销项发票 11月份月初冲红了 11月份申报10月份的税务时候 申报表对于这个冲红部分应该怎么填写了
电子普通发票在11月份开错,12月份进行了红冲,12月份进行纳税申报时,报税开票收入是不是要剔除这笔红冲的?
12月份红冲了11月份的发票(对方未抵扣),这个月怎么申报
11月份开了50万发票11月未作废12月未冲红然后跨年了 ,是不是就多交税了怎么补救(事情是客户11月开的发票12月29才拿来说是开错了 然后12月没票冲红了)
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
好滴!可以的,真的太谢谢啦!
不客气,祝工作顺利