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11月份开了3%的卖废旧设备的普通发票,按2%交的税,12月红冲了这张发票,申报怎么填?

2025-12-15 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-15 14:41

同学,你好
?填附表一?:将红冲发票的销售额和税额(按3%计算)以负数填在《附列资料(一)》第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应列次。
?填减免表?:在《增值税减免税申报明细表》减税项目中,选择“0001129924”代码,按红冲发票销售额的1%计算减税额,以负数填列。
?填主表?:系统自动生成主表数据,第5栏“按简易办法计税销售额”、第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”、第23栏“应纳税额减征额”和第24栏“应纳税额合计”均会体现红冲影响。

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快账用户6120 追问 2025-12-15 14:54

好滴!可以的,真的太谢谢啦!

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齐红老师 解答 2025-12-15 14:54

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
?填附表一?:将红冲发票的销售额和税额(按3%计算)以负数填在《附列资料(一)》第11行“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”对应列次。
?填减免表?:在《增值税减免税申报明细表》减税项目中,选择“0001129924”代码,按红冲发票销售额的1%计算减税额,以负数填列。
?填主表?:系统自动生成主表数据,第5栏“按简易办法计税销售额”、第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”、第23栏“应纳税额减征额”和第24栏“应纳税额合计”均会体现红冲影响。
2025-12-15
不能 还是属于11月份的销售额 在一月份申报的时候才剔除
2022-12-07
您好,是的,就是填 开具其他发票,金额负数
2024-01-08
电子普票无法作废 ,只能红冲。
2023-04-05
你好,你是一般纳税人还是小规模的,你在一月份红冲就可以的 如果是一般纳税人销项减去进项,按照这个来 你有足够多的进项抵扣吗?
2023-01-04
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