同学,你好
嗯嗯,可以的

老师您好,我们有一笔100万左右的预提费用,发票在21年1月才能开出,这笔费用是不是在汇算清缴前冲回就可以?还是必须在今年底冲回?
老师好,我公司12月发生了一笔运输费用,款己付给对方,但发票未开回来,估计到了明年1月才能开来,这种情况我可不可以把这笔费用做到12月税前抵扣
我们单位去年利润太高,现在老板不愿意非要降低利润,我想着能不能返回到20年12月预提一笔费用,然后这笔费用在今年汇算清缴之前全部支出,这样可以吗
我们单位去年利润太高,现在老板不愿意非要降低利润,我想着能不能返回到20年12月预提一笔费用,然后这笔费用在今年汇算清缴之前全部支出,这样可以吗,需要明确费用吗
老师,我想问下,就是我发现我21年年底多预提了一笔几十万的费用,就不应该预提。那我现在发现了,我是不是做一笔调整分录,在2月份账里做借预提费用,贷以前年度损益调整,然后借以前年度损益调整,贷利润分配-没分配利润,然后在21年汇算清缴做一笔调增
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
老师,在12月份做计提费用,明年发票开回来,还是把发票做在25年12月份并红冲计提吗?
同学,你好
明年发票开回来,之前计提的红冲,按照发票重新做
老师 发票重新做,是做在26年开票日当月,对吗?
同学,你好
嗯嗯,是的