可以不结转,年末再结转

您好,21年10月之前的会计,做账的时候,月末年末都没有结转增值税,所以,截止到21年9月底,增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的,还有留底税额,我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0,把留底增值税转到转出未交增值税?
老师好,期末进项有留底,还需要结转到未交增值税里嘛
月末有留底税金,那进项和销项要不要结转掉,还是要到年末结转
增值税有留底年末要做结转吗?进项大于销项
应交税费年末结转是不是只需要销项和进项结转掉余额为0其他的二级科目不用结转
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
老师请教一下,去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了,这个怎么办
小规模3减按1怎么做账,那个2%做什么分录
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
电商公司,开的软件服务费可以税前扣除吗
无票收入怎么做账?完全不能税前扣除吗
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
我交接的时候没有看见会计结转,从成立到现在都没有结转,今年可以一次性结转吗,有差额的,怎么做分录
今年可以一次性结转
我看了下进项和销项不平越来越大数字
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税
那这样进项和销项都平了吗摘要怎么写
增值税申报表上不要动吧
增值税申报表上不要动。
那这个月要交增值税呢销项大于进项我这个还要做帐吗
销项大于进项 可做增值税结转分录
分录怎么做的
要交企业所得税怎么做分录的
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
这个月要交企业所得税15万,不要计提吗?
要交增值税怎么做分录的
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
银行扣款增值税呢
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款