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老师,我看原来会计九月份暂估了这部分成本,我看这第四季度开回来了,开回来别的成本够了,我直接在12月份还用冲红了吗?

老师,我看原来会计九月份暂估了这部分成本,我看这第四季度开回来了,开回来别的成本够了,我直接在12月份还用冲红了吗?
2025-12-16 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 13:58

对的 需要冲在做发票的

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快账用户6595 追问 2025-12-16 13:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-16 13:59

不用客气,工作愉快

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您好, 没问题 可以这么做
2024-06-18
您好,是的哦, 原分录您能写一下么,我跟着您的分录来写,保证科目一样
2024-06-26
你好,暂估跨年了,是没有什么问题的 汇算清缴之前取得对应发票,是可以税前扣除的 
2023-12-06
您好,是的额,这样的话,就不需要调整了
2023-01-31
回来一部分发票就针对回来这部分发票的金额红冲,然后再按发票金额入账。 没有回来发票的咱就账务处理不调整了汇算清缴纳税调整交所得税就可以了。
2024-03-22
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职称:注册会计师,税务师

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