科目余额表上进项转出有余额 ?

老师好,我想问一下年底结转进项销项税额的时候,应交税金—应交增值税—转出未交增值税是不是不应该有余额啊?
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
老师,增值税结转时,转出未交增值税科目是借方余额, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增-转出多交增值税 那转出未交增值税下的余额,不是还在吗?如何做账?
据说这两个分录是没有必要做的,这样做了反而不正确。 那么进项税额和销项税额余额一直挂着,有没有关系? 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
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老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
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老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
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老师,没有余额,因为我前面的同事以前做期末结转的时候没有结转进项税额转出
意思是现在三级明细,只有转出未交增值税有余额?
老师,是的
应该是以前结转出错了
老师,我看了结转明细,每次的进项,销项都对得上,就是没有看到结转进项转出,所以,我就猜想是不是以前进项转出没有结转
但现在进项转出没有余额了
老师,你帮忙看看,这个要怎么做账务处理
平时交增值税,怎么做的分录
老师,缴纳增值税分录:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款
将转出未交增值税余额转到未交增值税
老师,分录这样做吗?借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
是的,结转后,应交税费-应交增值税-转出未交增值税无余额
好的,明白了,感谢老师的耐心解答
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!