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老师我们是一般纳税人公司,销售蔬菜,猪肉的,有进销存,供应商发票还没开给我,但是我把票先开给销售方了,导致我出库的时候对不上,这个要怎么处理?发票对方额度不够要下个月才有开给我们进项

2025-12-17 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 10:05

收到货就暂估入库,不是必须等发票到了才做入库

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快账用户9076 追问 2025-12-17 10:10

分录要怎么写,后面收到发票要怎么写账务处理呢?老师

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齐红老师 解答 2025-12-17 10:12

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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你好,需要确认未开票收入,要不公司时间长会有隐藏收入的风险
2024-12-24
你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整
2020-08-24
你好 没认证不能抵扣增值税 之前怎么做的
2020-11-03
您好,你还是觉得进货发票先暂估入账,你给你的客户开票了就得确认收入。
2024-12-19
你没有抵扣,就不需要进项税转出的啊
2020-11-26
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