您好,这些分录对的,往来平了

2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到发票,我是补做的帐,新公司,之前没有帐,我是这样做的,好像不对,20.10-21.10每个月都是借管理费用-长期待摊-房租,贷其他应付,11月付钱的,11月借其他应付,贷银行存款,现在12月来票,感觉按道理应该借长期待摊费用的,但是贷咋整,感觉之前做错了,应该怎么补救
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,21年12月疫情期间口头约定房租租期2年,季付,每月分摊,付款时,借 预付账款 3万 贷银行存款3万,分摊时,借 管理费用1万 贷预付账款1万,23年实际签订合同租期却是3年,以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的,该怎么处理?多谢
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
老师,请问一下,公司的房租合同是5年,合同约定半年一付,现在付了2025年1月1日至2025年6月30日,我用的是其他应付款核算对的嘛,付的时候:借其他预付款—A公司10万,贷银行存款10万,然后分6个月摊销,每月摊销时候:借:管理费用10万/6,贷:其他应付10万/6,这样操作对不对
老师你好 现在江苏这边的政策 房产税还减半征收吗
老师,制造业的产值是参照什么来统计的啊?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,因为特殊原因我公司25年4季度的银行回单没入账,现在是更正报表还是放在一季度入账呢
老师你好 缴纳房产税的时候 计税基础需要加上土地的价值一并计入 吗
老师就是我在申报年度企业所得税的时候,他有一个采用一般企业财务报表格式这个是填是还是填否,我这边是小规模纳税人
老师,如果公司注销时,股东未实缴,是不是剩余财产需要先不足实缴才能分配剩余财产,才需要缴纳个人所得税
小规模纳税人 多交了0.01的增值税 如何做调整分录?地方教育附加 多计提了 0.01 的如何做调整分录?
老师个体季度发票额度是多少
公司你好,人力资源公司,有员工受伤,有保险,先是用公户借支给总管(不是受伤员工),让付医药费20000,员工出院付赔款30000多,最后收到保险公司赔付56680,垫付医药费,垫付赔款,收到赔款,这3笔分录应该怎么做啊
平是平的,可是我觉得很奇怪,想问下,她计入长期待摊费用科目不对吧,不是说长期待摊费用是摊销摊销期在一年以上(不包含一年)的费用才用的吗?这个是一年以内的摊销期啊
您好,可以用这个科目的,新准则用预付账款,但这个处理也不会说他错了,又不影响利润
那接下来又到新一年租期2023.2.9-2024.2.9,还是一样,先预付一年,也是开一年票,那还是接着按她以前这个做法吗
您好,可以的,您也可以用自己觉得更合适的科目
22年12月资产负债表中“长期待摊费用”列表项目就会有余额1万还没摊销,这个也可以的是吗?
您好,严格说要重分类到 其他流动资产的,但咱小公司没有那么严格的
主要是现在做22年的汇算清缴,现在长期待摊费用科目里有数,那是不是固定资产调整明细表里的长期待摊费用我也要填数进去啊,这样要怎么填啊
可她好像也不属于这个填列里面的啊
您好,这个长期待摊费用不用填在这个固定资产调整明细表了,2023年您做负债表时重分类一下
这个长期待摊费用要重分类到资产负债表中哪个地方
您好,其他流动资产里
左上方的“其他流动资产”,是说这个列表项目吗?2022年12月长期待摊费用余额1万元应分类到我说的这里列报吗
您好,是的,是左上方的“其他流动资产”
好的。老师,新一轮的费用产生的时候我改用预付账款,不管它以前年之前的数据了,反正到23年1月也摊完了,23年2月开始改用预付账款科目,不用长期待摊费用,可以吗? 预付一年的租金,收到1年的发票,每月的计提,这3个阶段我要怎么去做分录啊
您好,可以的啊,不用这个长期待摊了 借:预付 贷:银行 借:管理费用 贷:预付,这个发票收到,订我们摊销这个凭证附件里,摘要写一下收到发票,以后好找