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公司是一般纳税人,上个月11月份已开具的普票,现在12月客户要求红冲发票,要求重开专票。 我想问的是,现在已经申报纳税了,这个月冲上个月已申报的发票的话,怎么操作申报和怎么计算销项发票,这个月的进项发票不够了,客户要开票后付款,怎么解决

2025-12-17 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 13:00

红冲重开操作:12 月系统开红字普票冲减 11 月申报数据,再开等额专票;申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。 进项不足解决:加急催供应商开进项专票并勾选抵扣;可利用行业加计抵减政策;后续采购优先选能开专票的供应商。 客户付款协调:签补充协议明确开票后付款时限,出示红冲 / 开票凭证增强信任,税负差额可协商纳入报价。

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快账用户2185 追问 2025-12-17 13:02

这个月重新开了,上个月已申报纳税的,是不是要抵减在这个月来呢

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快账用户2185 追问 2025-12-17 13:03

申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。这个是这个月次月申报12月的吗

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齐红老师 解答 2025-12-17 13:05

同学你好 对的 是这样

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快账用户2185 追问 2025-12-17 13:10

上个月发票12000元,这个月进项30万发票,这个月已经开了298000元,那我要红冲12000元发票,并且重新开具的话,发票不够了就要缴税,还是不用

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齐红老师 解答 2025-12-17 13:12

进项和销项税率一样吗?一样的话都抵扣了不用交税 如果是库存商品那没出库的不能抵扣,要交税

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