红冲重开操作:12 月系统开红字普票冲减 11 月申报数据,再开等额专票;申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。 进项不足解决:加急催供应商开进项专票并勾选抵扣;可利用行业加计抵减政策;后续采购优先选能开专票的供应商。 客户付款协调:签补充协议明确开票后付款时限,出示红冲 / 开票凭证增强信任,税负差额可协商纳入报价。

出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
这个月重新开了,上个月已申报纳税的,是不是要抵减在这个月来呢
申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。这个是这个月次月申报12月的吗
同学你好 对的 是这样
上个月发票12000元,这个月进项30万发票,这个月已经开了298000元,那我要红冲12000元发票,并且重新开具的话,发票不够了就要缴税,还是不用
进项和销项税率一样吗?一样的话都抵扣了不用交税 如果是库存商品那没出库的不能抵扣,要交税