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老师好,我公司为一般纳税人,3月给客户开具了两张13个点的票,4月在申报的时候发现发票开错了,本来开专票却开成了普票,现在客户联系我方要求更换发票,那么我方现在直接把票冲红,然后开具正常13个点的票,那么这样操作我3月税费应该怎样申报呢

2024-04-12 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 12:51

可以的,3月份按照错误的来先申报。

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齐红老师 解答 2024-04-12 12:51

然后下一个月的时候一正数一负数 分别填写

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快账用户6516 追问 2024-04-12 13:03

主要是下月一正数一负数填在申报表的哪一栏呢,不太会

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齐红老师 解答 2024-04-12 13:06

13%普通发票负数专票正数。

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快账用户6516 追问 2024-04-12 13:30

好的,感谢

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齐红老师 解答 2024-04-12 13:32

不用客气,工作愉快

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可以的,3月份按照错误的来先申报。
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2025-12-17
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