同学,你好
借:管理费用
贷:其他应付款

你好,我们是物业公司,现在没有收入。租赁房子开酒店。付出去的租金应该怎么做账?
老师,你好!我是付房租的一方,现收到出租方开来的发票,预付下季度的房租!房租需要摊销,新准则下应该怎么记账呢?请写下分录。谢谢
老师你好!请问下物业公司这个月收了5-11月房租,同时也是在这个月开了发票给对方,我应该怎样做账?
你好老师,房东个人交的物业费,发票开的个人的,然后我们租了他的房子,后边的物业费就需要我们来承担,这张发票我可以入到公司的账务吗?
老师你好!请问下我公司是物业公司,在同一个月收到了下半年的房租和已开票的给对方,我应该怎样做会计分录?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
可以计入到销售费用吗
同学,你好
是可以的
门店做活动买的零食和食品,我应该怎么做账了
同学,你好
管理费用-招待费
我理解的业务招待费是去酒店或者餐馆请客户吃饭,但是现在是在门店搞活动时采购的小蛋糕,也是给销售顾客吃的,也可以计入到业务招待费里面去吗?
同学,你好
嗯嗯,是的