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老师,你好!我是付房租的一方,现收到出租方开来的发票,预付下季度的房租!房租需要摊销,新准则下应该怎么记账呢?请写下分录。谢谢

2022-11-03 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 14:55

借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款

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借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款
2022-11-03
一 租仓库预付对方公司租金,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到专票 借:固定资产(或无形资产——租入) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 三、摊销房租 借:管理费用——租金(或制造费用——租金,根据受益对象确定) 贷:预付账款
2023-12-01
你好 你们去年没有按期暂估费用的吗
2020-08-18
借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款 借:销售费用-房租 贷:长期待摊费用
2021-01-15
您 好,借:预付 15 贷:银行15 按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付 这就是无票费用,不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
2024-07-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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