你好缴纳了企业所得说就没问题的这个是

老师,小规模公司,去年12月没有计提所得税,利润表利润总额和净利润都是411,今年5月汇算清缴时缴纳企业所得税15元,5月补提分录,借 利润分配_未分配利润15,贷应交税费-应交所得税15,目前资产负债表年初数的未分配利润数还是411,怎样才能改为411-15=396这个年初数,多谢
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
你好,一般纳税人企业,小企业会计准则,汇算2024年企业所得税补缴200元,借:利润分配-未分配利润200,贷:应交税费-企业所得税200,调资产负债表怎么调?是需要改24年财务报表年报中的期末余额吗?公司24年资产负债表期末余额是-1102431.19,得改成-1102631.19吗?
老师,有家公司要注销,资产负债表上未分配利润期末余额是-49万,利润表上本年净利润是14万,报企业所得税要缴纳7000多税款,之前他们汇算清缴都是填0的,按照财务报表是不用交税的,按照企业所得税是要缴税的,这个提交上去后税局会审批通过吗?
税局不会要求我更正之前的财务报表吗?
以前的都是对的不需要
以前的财务报表很多都没有申报,这次清算预检提示要补申报的,我之后按照他们之前的数据填报上去。我主要担心财务报表和企业所得显示的不一致,税务局会不会让我更正财务报表?
不一致的肯定要更正申报的需要
如果我更正了,不就不用缴纳税款了吗?税务局会同意吗?
是的,你说的是对的是
那我们现在针对这个情况怎么处理比较好呢?
只要对的起来就没问题,咱们也不好说