那个是合适的哈,就是旅游

合同是按完工进度开票结款,但是这个周期比较长半年或者一年,但是这个过程中,人员工资是正常发放的,这个工资就是我们的成本,在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目?有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗?就是需要做借主营业务成本贷费用吗?如果不做这一步,利润表上面只有营业收入,营业成本为0可以吗?税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例?
老师你好,我想咨询,我公司老板另购买了产业园的厂房,最开始是闲置的,目前没有自用,过过了几个月就出租了一部分出去,有出租业务了,我现在要建账,选会计准则是选小企业会计准则(2013)还是新会计准则(2019年执行)。还有就是未出租的还是按固定资产核算,出租的转投资性房地产核算,租金计入其他业务收入,折旧计入其他业务成本。房产税和土地使用税计入税金及附加,费用类的计入费用科目,对吗
老师我们是去年9月成立的小规模公司,有几个小的材料合同,有个大的机械合同,机械合同是我们租进来直接就销出去,上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的,材料入库单也有,机械完工证也有,现在税务局说我们涉嫌虚开发票,让我们配合调查,上游公司是去年把机械租赁发票开进来的,我们是去年开了一部分,今年又开了一部分,今年开的这部分还没有交税,专管让我们把税都补上,这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗,而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务,也没有什么人员,我们股东还在别的公司交保险,这个会被判定是空壳公司虚开吗?
35岁,女,中级,两年出纳,七年建筑会计,两个孩子,一个上二年级,一个上中班。以后想进税务师事务所,在考税务师,应该找什么工作过度?还有将来做税务这块发展如何?需要出差吗?建筑行业现在还值得做吗?最近在考虑财税顾问的岗位,因为没太接触过记账公司所以对这个岗位不太了解。认为这个岗位能短期内积累一些财税知识,后来了解到,财税顾问就是跟中小企业老板聊一些“缺票了,某个时间之前把发票开进来” “或者跟老板要进项”还有续费啥的。跟我的预期好像差的很远,这个岗位值得做吗?我也不知道税务师事务所的工作是不是适合我,不了解他们做的业务,也不知道要往这方面走现在需要在什么岗位入手。说的比较多,希望老师给点建议
老师,你好老板带业务还有闺女(未成年)出国考察,开旅游票合适吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
那这个怎么做账务处理?对公付开发票?
那个计入管理费用-福利费
老师,那出去的那个费用应该怎么做账务处理
先计提,在支付吗?
都计入管理费用福利费吗?外出花费的费用应该怎么报销法,也不是人民币
换算为人民币报销就行
闺女不是公司的一员,能说的通对吗?
老板出差什么费用能开票,都需要什么凭证,提前跟老板沟通一下
他闺女的费用不能给报销
那报的旅游公司那这部分费用怎么入账呢,能不能税前扣除,闺女这部分可不可以理解为是公司福利呢?
建议不报销,都不能税前扣除
那支付给旅游公司的费用,是对公付的,这要怎么处理?
到时候都调增吗?里边包含了老板还有业务的一共是三个人的
国外的费用都不建议报销吗?如果只有老板闺女的不嫩报销,怎么分割这些费用呢
意思的国外的旅游不报销,税局喊你找依据很麻烦,还得交税
那如果对公支付的话,怎么处理合适,老板让对公付款
直接挂老板借款就行
老师能说一下具体的账务处理吗?现在老板让对公支付这笔费用,开普票进来
刚给我发过合同来,上边写的是旅游服务费
借:其他应收款 贷;银行存款
老师,这个意思就是即使对公付了,开了普票也不能做费用处理,只能记借款
是的,你做了费用税局查到要喊交个税
老师,交个税的话是按照什么交,这个不是纳税调增交所得税吗?有点儿不太懂
按个人福利交个税,还不能税前扣除,不如不做账