借:进项 贷:银行存款

老师请问下,2021年企业的电话费,每个月都是银行代扣代缴的,做账时按费用处理的,但是在2022年取得了增值税专票,应该怎么做账务么?还有所得税汇算时应该怎么处理呢? 平时做账时,按照扣款的金额做的费用,但是扣款金额是包含增值税进项的,所以费用上有差额。
老师 请问一下 有张增值税专票是七月份的,漏做了现在做的话应该怎么处理? 进项是抵扣了的
老师 境外非居民代扣代缴增值税可以抵扣进项税分录怎么做? 借:管理费 贷:应缴税-代扣代缴 借:应缴税-代扣代缴 贷:银行 借:应缴-进项税 贷:管理费 还是直接 借:应缴税-进项税 贷:应缴税-代扣代缴 借:应缴税-代扣代缴 贷:银行 是分三个分录还是两个分录就行
您好老师,请问我们从境外采购咨询服务,需代扣代缴增值税6%,请教做账分录。 如支付咨询费100元时, 借管理费用100 借应交增值税进项税6元 贷应交应交增值税销项税6元 贷银行存款100元
请问老师:向境外支付设计费/劳务外包费,是要代扣代缴增值税么?在哪里填报?税率多少?是否可以进项抵扣? 是否涉及海关方面的开通/申报登记?(公司尚未开通海关资质)
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。