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老师好!我公司项目款在2019年开票12万元,2025年9月收到10万元,对方告知我公司余款2万元已法支付,想请问分录怎么做?谢谢!

2025-12-17 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 17:09

那么没法支付的转入营业外支出

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那么没法支付的转入营业外支出
2025-12-17
余下的不能收回的,有相关的免除协议就计入销售费用-折让
2025-10-17
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
同学你好 借原材料2 应交税费~应交增值税(进项税)0.26 贷预付账款1 银行存款1.26
2020-07-01
你好;  你把销项税结转到  借销项税贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;  借  应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税 ; 这样未交增值税借贷方会自动抵减的  
2022-06-23
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