咨询
Q

老师请问一下:百度公司6月给我司开了四十万的发票,我司也付款了,10月份的时候我要把它入账,我觉得金额比较大,想分3个月摊销,,用什么会计分录比较合适

2025-12-17 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 17:16

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
快账用户4142 追问 2025-12-17 17:18

长期待摊费用不合适,毕竟我三个月就摊完了,待摊费用科目也没有了,有什么会计科目合适呢

头像
齐红老师 解答 2025-12-17 17:26

您好,若该40万元发票对应的服务期间为10月至12月,且6月付款时尚未开始受益,则6月应借记“预付账款”40万,贷记“银行存款”40万;从10月起按月摊销,每月借记相关费用科目13.33万,贷记“预付账款”13.33万。摊销前提是费用归属期为未来三个月,且权责发生制下按实际受益期间分摊。 若该40万元对应的服务期间为10月至12月,且6月付款时尚未开始受益,则应在6月确认预付,10月起按受益期分摊。 6月分录:借:预付账款 400000  贷:银行存款 400000 10月、11月、12月每月摊销分录:借:销售费用 / 管理费用等 133333.33  贷:预付账款 133333.33

头像
齐红老师 解答 2025-12-17 17:28

您好,预付账款,其他应付款都行

头像
快账用户4142 追问 2025-12-17 17:54

因为6月份付百度的款是法人垫付的,不是银行对公付款的,当时开出了发票就没有及时入账,打算十月份开始处理, 前面的已经申报了财报,不想改动了,能在十月做预付然后开始摊销吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-17 17:58

可以的哦,6月未入账不调整前期账务,10月可按权责发生制将实际受益期确认费用 如果费用归属10-12月,法人垫付视为借款 10月初   借:预付  400000   贷:其他应付款  40000 10-12摊销   借:销售费用等  133333.33   贷:预付  133333.33

头像
快账用户4142 追问 2025-12-17 18:04

那就好,前面的账不想改动,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-12-17 18:04

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;     你账上是怎么做的科目 。我看看你科目明细; 我好判断怎么  在期间明细表 去报  栏次   
2022-05-27
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
同学你好 借费用科目 贷累计摊销
2023-06-28
一、6月份会计分录(补做) 1. 确认未开票收入及销项税额 借:应收账款/银行存款 110000 贷:主营业务收入—空调销售 97345.13(110000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)12654.87(110000-97345.13) 2. 收到厂家12万含税进项发票(假设当时已入账) 借:库存商品—空调 106194.69(120000÷1.13) 借:应交税费—应交增值税(进项税额)13805.31(120000-106194.69) 贷:应付账款—厂家 120000 3. 红冲10万含税金额(销售折让,对应退库存) 借:应付账款—厂家 100000 贷:库存商品—空调 88495.58(100000÷1.13) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)11504.42(100000-88495.58) 二、7月份会计分录 1. 红冲6月未开票收入 借:应收账款/银行存款 -110000(或用借方红字) 贷:主营业务收入—空调销售 -97345.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)-12654.87 2. 7月正常开具蓝字发票(假设含税收入X元,按实际金额替换) 借:应收账款/银行存款 X 贷:主营业务收入—空调销售 X÷1.13 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)X -(X÷1.13) 3. 若6月红冲库存后需调整实际库存(如实物已退回厂家,补充分录) (若6月第3笔已冲减库存,此步无需重复,仅需确保库存账实一致
2025-10-16
你好  你好;  物业费要分摊   和房租费也得分摊的;  押金都挂其他应收款挂着哈; 都要分摊哈   
2022-10-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×