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老师请问一下:百度公司6月给我司开了四十万的发票,我司也付款了,10月份的时候我要把它入账,我觉得金额比较大,想分3个月摊销,,用什么会计分录比较合适

2025-12-17 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 17:16

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你好;     你账上是怎么做的科目 。我看看你科目明细; 我好判断怎么  在期间明细表 去报  栏次   
2022-05-27
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
你好,可以做暂估呀,这样是正常的
2019-10-22
你好 ;     你之前都结账了。 你要分摊的话只能反结账去改 ;还得修改申报表和报表的  
2021-12-14
同学你好,把之前那一笔红字冲销掉就可以了
2021-11-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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